老师,你好,请问公司购买车辆,首付款是公司基本户付 问
你好,这个车辆是落户在公司名下,是吗? 答
老师您好!想请教下,员工24年出差购物等发生的报销 问
需要税前扣除就只能反结账计入24年的费用 答
详细解答与会计分录 细节步骤 问
同学好,正确答案是C 答
老师,“ 专项附加扣除自动预填成功【0】位人员,预 问
你好,你报送成功了要刷新一下,然后再重新填入工资,重新计算申报。 答
你好,做完汇算清缴才能填写工商年报吗?为什么工商 问
你好,这个没有规定必须先做汇算。 答

我们公司上个月培训费支付12000元,借:其他应付款 12000 贷:银行存款12000,这个月发票回来了,应该怎么冲账呢?借:管理费用——培训费12000.贷,其他应付款——,其他应付款11650.48,应交税费——这个对么
答: 给你开的专票吗 借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费 借应付职工薪酬贷其他应付款
个人借款转注资款。分录是:借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应交税费——印花税吗?
答: 你好,企业向个人借款?借其他应付款(或其他应收款) 贷实收资本 交印花税时借税金及附加 贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,情况是这样,下面的分录等于是重复了,35800这个是半年的房租,5841.42是35800这半年里的其中一个月的。我开始是这样做的,借;管理费用-房租费:35288.56 应交税费511.44贷:银行存款。35800,然后又计提了一笔,借:管理费用-5841.42贷:其他应付款5841.42。 那我应该怎么调整?麻烦写一下分录
答: 你好 你做一笔 借 管理费用 -35288.56 借 其他应付款 35288.56


s s 追问
2020-01-12 11:44
maize老师 解答
2020-01-12 11:44