酒店管理公司,客户12月挂账款收到了,1月还没开具发票给别人,请问分录怎样做?
丽
于2020-01-12 17:19 发布 481次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-01-12 17:20
1月将发票开具给对方,做1月份的收入处理。
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1月将发票开具给对方,做1月份的收入处理。
2020-01-12 17:20:13

按照你们的工程来做分录,不能做成挂靠的。钱是到你们公司账上的,然后挂靠方给你们开发票,你给他们打款
2019-12-02 18:33:54

你好!你们是什么行业?你是小规模不可以抵扣进项税全额近费用,给你们客户开发票是按你们单位税率缴纳增值税销项
2016-06-26 16:08:38

你好,收款 借:银行存款 贷:预收账款
开票 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
2018-11-01 09:45:13

预收客户的货款,你应该确认预收账款,你现在到了预付账款,借:应收账款 预付账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2018-11-01 09:40:34
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丽 追问
2020-01-12 17:25
江老师 解答
2020-01-12 17:27