请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

小规模企业,3个月做一次账,2019年6月的社保做错了,错的分录:借:管理费用-社保 733.08其他应收款-个人社保 733.08贷:应交税费-社保 1466.16借:应交税费-社保 1466.16贷:银行存款 1466.16实际上企业要交的社保金额是0,管理费用-社保 金额是0,申报应缴733.08 这个怎么把社保和银行存款调回来?分录怎么写?
答: 您好,银行存款应该做错了吧,直接调整做错的分录就可以了 借 应交税费 733.08 贷 管理费用733.08 借 银行存款 733.08贷 应交税费733.08
吴老师,您好!请教下,我单位对于工会费所做的分录是这样的:1、计提 借:管理费用(40%) 借:其他应收款-60% 贷:应交税费-工会费;2、扣缴 借:应交税费-工会费 贷:银行存款(基本户) 3、返还60% 借:银行存款(工会费专户) 贷:其他应收款-60%。现在问题是,工会专户有这笔款,支付职工工会费怎么做账呢?
答: 工会经费不应该在公司账套,工会应该单独建账
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
支付2019年7月的社保,参保2人,分录金额做错了错的分录:借:管理费用-社保 2636.3(实际1840.18) 其他应收款-个人社保 733.08(实际796.12) 贷:应交税费-社保 3369.38(实际2636.3)借:应交税费-社保 3369.38贷:银行存款 3369.38 这个怎么调?
答: 你好同学,分录贷方科目应该是应付职工薪酬社保,不是应交税费社保。

