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小美美眉*~*
于2020-01-16 10:32 发布 1978次浏览
朴老师
职称: 会计师
2020-01-16 10:40
正常先转入固定资产清理去 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税金) 然后最后找差额转到营业外收入或者营业外支出
小美美眉*~* 追问
2020-01-16 11:29
这个税预交,之后的关于税费的分录呢
朴老师 解答
2020-01-16 11:39
不用预缴,你开发票的时候交就行
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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小美美眉*~* 追问
2020-01-16 11:29
朴老师 解答
2020-01-16 11:39