送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-20 11:09

你好,这个是对的
其他应收款贷方余额就是其他应付款

淡定-小芳 追问

2020-01-20 11:19

老师,我公司开票给对方,我做成了借其他应付款
贷主营业务收入
贷销项金额-销项税
收到对方转的款我做成了
借其他应付款
贷银行存款
我现在是想把它调回到其他应收款这个科目里
借其他应收款
贷其他应付款
这样做是对的吗

郭老师 解答

2020-01-20 11:21

第二个分录不对
借银存贷其他应收款你做的是这个吧

淡定-小芳 追问

2020-01-20 11:25

是第二个分录是借银行存款
贷其他应付款,怎么调成正确的分录

郭老师 解答

2020-01-20 11:26

你好,这个分录是正确的,不需要调整了

淡定-小芳 追问

2020-01-20 11:36

老师,那其他应付款的借方是不是表示我们不欠对方 ,贷方是我们还欠对方 没付款;其他应收款的借方表示的是对方还欠我公司 ,贷方是已付清款

郭老师 解答

2020-01-20 11:50

对方欠你10元,在借方,还回来借银存贷其他应付款

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您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
你好,是的,是这样调整 
2021-05-31 11:51:18
扣工资 借 应付职工薪酬贷其他应收款
2019-12-04 14:40:22
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