老师其他应收款借方和贷方我做成了其他应付款,的借方我现在想把这笔分录调成正确的,如下 借其他应收款 贷其他应付款 这样做分录后其他应收款的借方金额就不对了
淡定-小芳
于2020-01-20 11:07 发布 1488次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-20 11:09
你好,这个是对的
其他应收款贷方余额就是其他应付款
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您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好
其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
你好,是的,是这样调整
2021-05-31 11:51:18
扣工资 借 应付职工薪酬贷其他应收款
2019-12-04 14:40:22
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