请问一般纳税人辅导期25年3月取得的进项票,在电子 问
你好,你是在几月进行勾选的? 答
请问老师,2024年社保费已缴纳,但未计提应该怎样处 问
去年做的借:管理费用 社保 贷:银行存款 为什么还要贷银行存款 答
老师,那我25年第1季度累计利润总额超300万了,按25% 问
两个季度相加除2,这样算吗 答
老师我想请问下小规模做账,应交税费-应交增值税 问
是,直接结转到营业外支出去 答
老师您好!请问政策补贴收入需要缴纳企业所得税吗 问
老师您好!这个蔬菜大棚折旧几年?采用的是水泥和少量的钢筋搭建的 答

预付供电局电费3万,分录借 预付电费3万 贷 银行存款 3万,收到发票实际金额4万 分录 借制造费用4万 贷预付电费 3万 其他应付款1万 请问这样做分录可以吗
答: 不建议你这样做,因为你前后两个钱,都是缴纳电费的,性质是一样的,那个其他应付款变成预付账款会比较容易核算
邹老师,您好,有一笔业务不知道如何处理,收到劳务票当月没有付款,只记了:借:制造费用8万 贷其他应付款万。现付款,借其他应付款8(发票面额)贷银行存款8万(发票面额),相问个税预缴是多少,怎么做分录?
答: 你好,劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额 减除费用:预扣预缴税款时,劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按收入的百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得,以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额,计算应预扣预缴税额。劳务报酬所得适用个人所得税预扣率表二 个人所得税劳务报酬所得项目计税依据为不含增值税收入。 借:其他应付款 (个税金额)贷:应交税费应交个人所得税(个税金额) 借:其他应付款(8万-扣除个税金额) 应交税费应交个人所得税 贷:银行存款8万
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上年做的借制造费用贷银行存款 其实应该做 借其他应付款-老赵 贷银行存款 我现在调整的话 会计分录怎么做
答: 你好 金额好多这个制造费用

