请教老师,1月份开具了增值税专票,同时也收了增值税专票,那么我在2月份申报增值税时,需要抵扣增值税,请问进项专票是1月份认证还是2月份认证,
/wx。。。。。。
于2020-01-26 20:20 发布 1034次浏览
- 送心意
安与逸老师
职称: 中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
2020-01-26 20:26
你好,一月份可以,2月15申报前认证也可以。
相关问题讨论
你导入销项时自动减掉的
2016-10-08 13:14:51
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
同学你好,你的是正确操作,哪里有问题呢?
2021-01-07 11:29:26
你好,个人建议还是不要抵扣
2016-06-13 18:23:05
您好!要抵扣的。认证了就抵扣。只是你留抵
2017-06-14 13:43:10
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/wx。。。。。。 追问
2020-01-26 21:47
安与逸老师 解答
2020-01-26 22:00