送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-19 13:53

你好     可能是转出未交增值税转多了;你去看看你进项税是否正确的结转了。 或者看是否是留抵了进项税  就算是留抵了进项税也应该是借方转出未交增值税里面放着。 先检查下你的账务处理

脸红⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 追问

2020-02-19 13:54

没有进项税额

脸红⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 追问

2020-02-19 13:55

要缴纳的税金是因为房产租金 产生的增值税

脸红⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 追问

2020-02-19 13:56

我司是免税行业,所以不存在销,进项税额

meizi老师 解答

2020-02-19 13:59

你好   那你产生了销项税 那么你应该结转是 借应交税费-应交增值税-销项税  贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税   应该是正数 不会负数的。 除非你账务处理不对

脸红⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 追问

2020-02-19 14:06

你好,老师,那我截图给你看看,谢谢哈

脸红⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 追问

2020-02-19 14:10

可以看吗

脸红⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 追问

2020-02-19 14:15

这样对吗?

meizi老师 解答

2020-02-19 14:18

你好 你把你的分录截图给我看看   结转分录是对的  就是按 借应交税费-应交增值税-销项税 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税

脸红⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ 追问

2020-02-19 14:22

房屋租金作为其他业务收入

meizi老师 解答

2020-02-19 14:24

嗯 是的 不是你主营的话就是计入其他业务收入 。还有就是你去看看你的增值税明细科目 月末都要结转的 正常你的销项税和转出未交增值税等要结转的。

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<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。 二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37
不会,年度结转后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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