- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-02-19 13:53
你好 可能是转出未交增值税转多了;你去看看你进项税是否正确的结转了。 或者看是否是留抵了进项税 就算是留抵了进项税也应该是借方转出未交增值税里面放着。 先检查下你的账务处理
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<p>期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 11089.47</p><p>月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。
二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37

不会,年度结转后就平了。
是的。
2017-04-22 13:34:29

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
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