你好,请问原18.3万元合同在预付时做了借:应付91500,贷:银行91500;在第二次发票来的时候做了借:研发费用91500,贷:应付账款 91500,请问如何补提研发费用?
Arron
于2020-02-27 17:13 发布 836次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-02-27 17:15
那之前那个没有发票那,第一次那个没有做吗? 有实际发生吗?那实际发生这个白条借研发费用
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那之前那个没有发票那,第一次那个没有做吗? 有实际发生吗?那实际发生这个白条借研发费用
2020-02-27 17:15:17
你好,分录处理是可行的。
2019-04-19 12:11:03
你好!借应付账款 贷营业外收入
2023-06-20 11:31:18
你好!
结转到管理费用就可以了,因为管理费用期末会结转到本年利润的。
2021-12-24 00:54:46
你好; 合作研发; 最终 研发成果是你公司的吗
2023-02-23 17:17:45
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Arron 追问
2020-02-27 17:33
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2020-02-27 17:34