送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-27 17:15

那之前那个没有发票那,第一次那个没有做吗? 有实际发生吗?那实际发生这个白条借研发费用

Arron 追问

2020-02-27 17:33

第一次来了发票了,先开了91500的发票。第二张发票是2020年来的。请问2019年正确分录是否为:借:预付 91500 贷:银行存款 91500;来票后:借:研发费用91500 贷:预付91500?请问我是否需要在19年预提还剩下的91500的,借:费用91500,贷:预提费用 91500?

maize老师 解答

2020-02-27 17:34

需要看你这个费用实际发生这个是几时2019年,按这个需要按实际做借x费用 贷其他应付款,预提费用取消了

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相关问题讨论
那之前那个没有发票那,第一次那个没有做吗? 有实际发生吗?那实际发生这个白条借研发费用
2020-02-27 17:15:17
你好,分录处理是可行的。
2019-04-19 12:11:03
你好!借应付账款 贷营业外收入
2023-06-20 11:31:18
你好! 结转到管理费用就可以了,因为管理费用期末会结转到本年利润的。
2021-12-24 00:54:46
你好; 合作研发; 最终 研发成果是你公司的吗    
2023-02-23 17:17:45
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