没有发票的运费,怎么做账? 问
同学你好 计入管理费用或者销售费用 然后汇算清缴调增 答
老师,我们是家具制造行业我们之前购入过一批pvc的 问
同学,你好 是可以的 答
个税申报系统里面有个人代发的发票,这个要怎么操 问
您好,现在过了申报期了,你要更正申报 答
你好,老师,公司出口一批脱水姜粉,想问下开具出口商 问
出口的增值税是0,不交税 答
小微企业附加税的优惠政策是减半征收吗? 问
您好,是的,这个是减半的 答
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老师,招标代理公司收保证金例如是10000,开完标后,对方同意从保证金里直接扣除服务费这部分例如是2000,剩余保证金8000按原路退回。我做的分录是这样的借 银行存款10000贷 其他应付款10000开完标收到服务费这里我不知道应该怎么做分录合适?
答: 您好,你是收款方还是付款方?
你好,这个怎么做分录借:其他应付款-谢……贷:银行存款这样吗
答: 是的,你说这个是对这个
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问12月做借银行存款,贷其他应付款-1公司,1月把这笔钱又付给了2公司,我该怎样做分录?
答: 你好,是什么情况向1公司借款,但是付款是付给2公司,而不是1公司呢?
你好,法人个人存进银行的款怎么做分录,不做实收资本 ,借,银行存款,贷现金,可以吗,但是现金余额不够怎么办,怎么做分录,请列下,谢谢,现在我的其他应付款是贷方100万,可以调整吗,怎么调,谢谢
员工报销时候,公司账上暂时没钱,做分录是借:费用,贷:其他应付款。等到账上有钱了就做借:其他应付款,贷:银行存款或者现金,是这样的吗?
我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:其他应付款---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?
基本户有一笔收入是:其他应付款待清算过渡款项-社保待遇清算中间户,摘要是:生育,这个是什么?怎样做分录。我做的借:银行存款 贷:其他应付款--员工怎么冲销这个其他应付款---员工
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乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:41
微微老师 解答
2020-03-06 11:42
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:52
微微老师 解答
2020-03-06 11:55
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:57
微微老师 解答
2020-03-06 11:58
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:58
乔乔&七七 追问
2020-03-06 11:58
微微老师 解答
2020-03-06 11:59