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颜末
于2020-03-13 11:29 发布 690次浏览
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2020-03-13 11:32
您好,通常h是需要计提的。
颜末 追问
2020-03-13 11:35
计提分录是这样借:管理费用-奖金贷:应付职工薪酬-奖金?
微微老师 解答
2020-03-13 11:40
您好,是的,计提的分录是这样的
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老师,我们公司员工跟派遣公司签合同,五险由我们转给派遣公司,派遣代缴。现在派遣公司退回一个员工的五险要怎么做分录?原分录借:管理费用贷:银行存款
答: 借银行存款,借管理费用负数。
法律服务应该怎么做分录?借管理费用贷银行存款吗
答: 借管理费用法律服务费贷银行存款吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,年终奖1月支付的,12月份要不要计提?如果没有计提的话,我1月份的年终奖是这样做分录吗?借:管理费用_奖金贷:银行存款
答: 您好,通常h是需要计提的。
老师,加油开的普票做分录的时候要把应该税费做进去不?还是直接就是借管理费用,贷银行存款
讨论
代员工收取的5000元 要另外做分录吗?借管理费用 贷 银行存款?还是?
老师我们3月份交了2个月的房租9000元,借管理费用9000 贷 9000 后来下通知每月减2000元到4月收到退款4000 我这样子做分录对?借银行存款4000 管理费用 5000 贷:管理费用9000。
老师买税盘480做分录是借,管理费用,贷银行存款,现在480抵扣了以后,怎么做分录
老师,上月我们买了帐套银行付款,当时说马上开票,做的是借:管理费用 贷:银行存款。现在7月才收到票,当时没做应付帐款,现在应该怎么做分录?还是可以直接附在上个月凭证后面?
微微老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师
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颜末 追问
2020-03-13 11:35
微微老师 解答
2020-03-13 11:40