送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-19 10:06

2月回票,借管理费用4689应交税费281贷预付账款4970  同时冲销1月预提分录  借管理费用通讯费 -5000元贷预提费用通讯费 -5000元

王安娜 追问

2020-03-19 14:11

老师,我计提水电费时,借管理费用贷其他应付款,支付水电费时,借预付账款,贷银行存款。收到发票,借管理费用,应交税费贷预付账款,并冲销计提的分录

王安娜 追问

2020-03-19 14:12

老师,计提的贷方和支付水电费的分录借方应该科目一致吗?还是没有要求,反正我冲销是全额冲销方法

文文老师 解答

2020-03-19 14:15

一般费用类的冲销是通过借方红字
其他的没有强制性要求

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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
2017-09-08 09:39:05
2月回票,借管理费用4689应交税费281贷预付账款4970 同时冲销1月预提分录 借管理费用通讯费 -5000元贷预提费用通讯费 -5000元
2020-03-19 10:06:34
两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
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