请问一下我们公司银行收到了一笔社保退回的款项,这一笔款项应该怎么做分录。是借:银行 3200 贷:管理费用-社保 2870 其他应收款-代扣社保 330
你是
于2020-03-19 14:10 发布 1410次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-03-19 14:10
您好
请问是退回的单位缴纳部分么?
相关问题讨论

直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28

你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
2020-06-04 09:20:55

你好,是的,这个会计分录没问题
2019-06-08 19:57:32

你好
借:管理费用
贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49
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bamboo老师 解答
2020-03-19 14:13
你是 追问
2020-03-19 14:12