送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-22 10:07

就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票

西里 追问

2020-03-22 10:10

发票到了,把发票再附到结转月份凭证还是附在收到月份凭证?如果是后者还需要分录吗?如何分录?烦请老师详细讲解一下。谢谢!

玲老师 解答

2020-03-22 10:18

收到发票把原来的分红冲,再按发票金额入账就可以了

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相关问题讨论
您好 借:工程施工 贷:应付账款-暂估
2020-07-24 09:02:34
就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票
2020-03-22 10:07:58
您好,成本是不需要再次做了,只是假如暂估的和实际来的发票的金额不一致的情况下需要调整成本
2020-05-12 22:17:30
你好,收到发票的时候只需要把暂估入库的分录红冲就是了
2020-04-17 10:59:53
你好,根据发票红冲之前暂估入库分录,然后根据发票做入库分录 然后根据发票对之前结转的成本补做 结转成本分录,或者冲销多结转成本分录
2020-01-11 15:18:49
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