送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-22 10:07

就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票

西里 追问

2020-03-22 10:10

发票到了,把发票再附到结转月份凭证还是附在收到月份凭证?如果是后者还需要分录吗?如何分录?烦请老师详细讲解一下。谢谢!

玲老师 解答

2020-03-22 10:18

收到发票把原来的分红冲,再按发票金额入账就可以了

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相关问题讨论
就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票
2020-03-22 10:07:58
您好 借:工程施工 贷:应付账款-暂估
2020-07-24 09:02:34
借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款 负数,结转成本有问题做借主营业务成本 负数 贷 库存商品 负数 之后重新做正确做就可以
2020-04-07 13:25:47
视同买断方式,确认收入就要结转对应的成本
2020-02-01 14:16:44
暂估 借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品 发票到了,借库存商品,进项贷应付,借主营业务成本贷库存商品 红冲暂估,借主营业务成本负数贷库存商品负数,借应付贷库存商品
2019-07-12 12:48:32
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