送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-24 09:02

您好
借:工程施工
贷:应付账款-暂估

李荣芝 追问

2020-07-24 09:12

那这种付钱的时候是借:应付账款-暂估,贷:银行存款,然后发票收到了,要怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:14

借:应付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
付款的时候
借:应付账款
贷:银行存款

李荣芝 追问

2020-07-24 09:17

那如果估的价格不对,金额少了,这种要怎么做

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:20

增加工程施工科目金额啊 
借:应付账款-暂估
借:工程施工
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

李荣芝 追问

2020-07-24 09:21

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-24 09:21

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 借:工程施工 贷:应付账款-暂估
2020-07-24 09:02:34
就是和正确做成本分录 是一样的就是没有发票
2020-03-22 10:07:58
您好,成本是不需要再次做了,只是假如暂估的和实际来的发票的金额不一致的情况下需要调整成本
2020-05-12 22:17:30
你好,收到发票的时候只需要把暂估入库的分录红冲就是了
2020-04-17 10:59:53
你好,根据发票红冲之前暂估入库分录,然后根据发票做入库分录 然后根据发票对之前结转的成本补做 结转成本分录,或者冲销多结转成本分录
2020-01-11 15:18:49
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