- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,同学。
交社保时
借:其他应收款-员工社保
应付职工薪酬-社保
贷:银行存款
计提社保
借:XX费用--社保
贷:应付职工薪酬-社保
发工资
借:其他应收款-社保
贷:银行存款 、库存现金
2019-01-19 18:02:45
需要工资中扣,不工资中扣,那就做借营业外支出 贷其他应收款 个人社保
2020-03-28 16:18:44
借应付职工薪酬工资,贷其他应付款(社保公司+个人) ,交社保时候做借其他应付款 贷银行,
2020-01-04 13:52:06
缴纳社保的时候。借:管理费用-社保1000 其他应收款-个人社保 3000 贷:银行存款1300
计提工资时。借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000
发放工资时。 借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应收款-个人社保 300 银行存款 4700
2019-04-26 15:30:19
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021-05-05 13:28:03
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