老师好,开会的工作餐,是否能做成员工福利?不用报个 问
您好,是的,这个是计入福利费里面 答
着急,谢谢 ,财务报表,企业所得税报表和增值税报表,麻 问
你好 同学这里没法给你上传 答
老师,24年11月我的进项税大于销项税,结转后我的未 问
你好,没错了,就是这么做的 答
单位买车购置税在电子税务局可以查询到吗 问
你在电子税局申报了才能查询,没申报就没法查询,只能去税局查询 答
老师,一般纳税人建筑公司,甲方要求开9%普票,那分包 问
你好,这个你们可以抵扣的 答
老师厂家借我们酒的时候,我们做分录是借:应收账款,贷库存商品,我想知道是不是在结转成本的时候,这部分应收账款不结转成本,贷库存商品不是就是成本价吗?
答: 你好 是的 不需要结转成本的。
做内账,本月入账时,已知购入商品成本25627元,销售商品总额33693.5元,银行收到回款804。(不计税费)以下哪组分录是正确的用法?为什么?第一组:一、 采购时借:库存商品贷:应付账款(或银行存款、或库存现金 )二、销售时借:应收账款贷:主营业务收入三、同时结转销售的成本借:主营业务成本贷:库存商品四、收款借:库存现金(或银行存款)贷:应收账款第二组分录:购入商品成本:借:主营业务成本贷:库存商品销售商品:借:应收账款贷:主营业务收入银行收到回款:借:银行
答: 你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
暂估入库;借 库存商品 贷 预付账款结转成本;借 主营业务成本 贷 库存商品收到发票,我应该怎么写分录呢?
答: 收到发票,借,库存商品 负数,贷,预付账款 负数,按发票金额,借,库存商品,贷,应付账款,如果发票金额与暂估金额没有差异,主营业务成本不用调整
燕子 追问
2020-03-29 09:24
答疑苏老师 解答
2020-03-29 09:25
燕子 追问
2020-03-29 09:38
答疑苏老师 解答
2020-03-29 09:41
燕子 追问
2020-03-29 15:16
答疑苏老师 解答
2020-03-29 15:18
燕子 追问
2020-03-29 15:19
答疑苏老师 解答
2020-03-29 15:21
燕子 追问
2020-03-29 15:22
答疑苏老师 解答
2020-03-29 15:28
燕子 追问
2020-03-29 22:35
答疑苏老师 解答
2020-03-30 07:41