- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-03-30 15:38
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
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没有到票,只能暂估入库
借:预付账款 贷:银行存款
借:原材料 贷:暂估应付款
然后到票后
借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数
借:原材料 贷:预付账款
2018-12-03 10:13:08
你好 借;原材料 贷;应付账款——暂估
2018-07-04 10:28:44
借原材料贷其他应付款
借其他应付款贷银存
2019-07-29 12:39:07
您好
请问暂估的时候分录怎么写的
2021-11-29 11:29:30
你好,同学。
不需要,你只需要冲暂估的部分,然后按你那票部分入库就可以的,领用这些不处理。
2020-01-31 13:21:26
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