老师 请问借款转为奖金,这种是必须按照工资申 问
奖金就需要申报个税,发票冲就不需要申报个税 答
老师公司里买了一张沙发,用在会议室的,这个进项能 问
你好,可以的,你可以做办公费抵扣。 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
您好,不付款也没有发票,不入账嘛,财务入账是跟钱有关的,这个资产在我们备查簿里登记 答
公司收到专精特新奖励,并开出发票,这笔业务如何处 问
你好,这个借银行存款贷营业外收入 答
现在我们武汉家具国补,我作为厂家,没有进项票,可很 问
你好,可以注册公司,所得税征收方式按照收入核定,这个需要和税务局协商,或者注册个体户也行。 答
老师,单位的车,公司员工一直再用,车船税300及交强险700元。一共1000元。都是员工掏钱。分录先确认借现金1000贷其他应收款1000交钱时借税金及附加300管理费用~交强险贷银行存款对不?用不用先确认?
答: 你好,同学。 处理没问题,
公司收到别的公司转入的工程保证金时,分录 借:银行存款 贷:其他应付账(保证金存入公司)。经法人及股东同意把这款打入了办公室主任的私人卡里,分录 借:其他应收款 (办公室主任) 贷:银行存款。 公司的任何开支都是办公室主任付的,分录 借:管理费用等 贷:其他应收款(办公室主任)这么做分录可以吗?
答: 1,是的 2是的 3,可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,1月的电费2月支付,2月收到发票。我入账是这么入的: 1月做分录:借:税金及附加 贷:应交税费—应交水利建设基金 借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:其他应收款(暂估) 然后2月收到发票后 冲销:借:应交税费—应交水利建设基金(负数) 管理费用—水电费(负数)贷:其他应收款(暂估)负数再做一笔:借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:银行存款这样做,对吗
答: 你好,完全正确,棒棒哒