送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-01 18:35

同学,你好,应该是借:管理费用等,贷:应付职工薪酬,跟计提工资是一样的

叼着蔷薇的猫咪 追问

2020-04-01 18:37

那现在跨年了还可以调整吗?

小叶老师 解答

2020-04-01 18:38

如果能反过账直接调账,不能就当以前年度损益进行调整,借:以前年度损益,贷:应付职工薪酬-奖金

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相关问题讨论
你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录?
2019-11-12 09:27:10
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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