送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-04-03 09:43

你好,冲减之前多计提的社保
借:银行存款
贷:应付职工薪酬

追问

2020-04-03 09:51

我之前入账的时候单位部分的社保我是直接计入管理费用的   借:管理费用
                                                                                                  其他应收款-个人部分
                                                                                                   贷:银行存款

冉老师 解答

2020-04-03 09:53

你好,根据您的之前的分录‘现在直接冲费用就好
借:银行存款
贷:管理费用

追问

2020-04-03 09:59

老师  还有个问题  直接冲减管理费用好还是放营业外收入好点

追问

2020-04-03 10:18

老师   疫情期间除了单位部分的失业保险、 工伤保险、 养老保险免征。综合医疗减半外。我们公账还收到一笔失业待遇  请问这笔失业待遇是给员工的补贴还是给单位   这笔失业待遇应该怎么入账  是直接计入营业外收入吗

冉老师 解答

2020-04-03 10:28

你好,减免的社保,冲减管理费用-社保;失业补贴是给企业的,计入营业外收入

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相关问题讨论
你好,冲减之前多计提的社保 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2020-04-03 09:43:05
借 其他应收款 贷 银行存款 直接用其他应收款 处理。企业不用待转基金科目
2021-10-11 22:58:19
1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,借应付职工薪酬 贷营业外收入,目前有2种
2020-03-27 10:17:32
您好,您原来缴纳的时候是正常 做的是吗,那现在就冲减以前计提的
2020-03-31 21:35:43
你好 之前你们缴纳了吗? 做计提和缴纳分录没
2020-06-04 13:40:17
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