2016年9月份成立公司,以前的会计做账当月发放工资时借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬50000。10月份以后的月份,当月计提当月发放工资。到目前应付职工薪酬的贷方余额是50000,怎么调整应付职工薪酬的余额呢
依帆
于2020-04-04 10:40 发布 769次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05

可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22

上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
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