送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-04-07 15:49

一、你直接说具体的金额,稳岗补贴没有到公司的账上吗

李艳艳10789323 追问

2020-04-07 15:50

已经收到了稳岗补贴,做了
借:银行存款
贷:递延收益-稳岗补贴

李艳艳10789323 追问

2020-04-07 15:50

只是用这笔款的时候不知道怎么账务处理了,

江老师 解答

2020-04-07 15:56

一、收到稳岗补贴
借:银行存款
贷:递延收益——稳岗补贴
二、进行摊销计入营业外收入
借:递延收益——稳岗补贴
贷:营业外收入
三、缴社保时
借:应付职工薪酬——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
四、计提社保费
借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费
这个是只计提公司承担的社保费用

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相关问题讨论
你好;  你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是  贷方的余额还是借方的余额;这样好判断   
2021-12-06 14:35:52
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
你好! 借:应付职工薪酬~社会保险费 838 其他应收款~职工社保393.09 贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
你好,计提社保单位缴纳社保,借:管理费用(或销售费用)-社保,贷:应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-职工个人社保。 是不是给这个人工资扣了22,但是实际上并没有支付给社保?如果是的话,借:其他应付款-职工个人社保,贷:其他应付款-职工退款。为什么要计入“应付职工薪酬-失业保险”
2020-07-08 20:21:44
你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
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