老师好!请问社保稳岗补贴交社保,账务怎么处理呢? 2、发生社保支出时: 借:应付职工薪酬-社会保险费400【单位】 其他应收款-社保300【个人】 贷:银行存款700 同时 借:递延收益-稳岗补贴300 贷:营业外收入-政府补助利得300
李艳艳10789323
于2020-04-07 15:41 发布 1344次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-04-07 15:49
一、你直接说具体的金额,稳岗补贴没有到公司的账上吗
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你好; 你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是 贷方的余额还是借方的余额;这样好判断
2021-12-06 14:35:52
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也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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你好!
借:应付职工薪酬~社会保险费 838
其他应收款~职工社保393.09
贷:银行存款 个人部分
2020-04-15 06:48:49
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你好,计提社保单位缴纳社保,借:管理费用(或销售费用)-社保,贷:应付职工薪酬-社保
计提个人缴纳社保,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-职工个人社保。
是不是给这个人工资扣了22,但是实际上并没有支付给社保?如果是的话,借:其他应付款-职工个人社保,贷:其他应付款-职工退款。为什么要计入“应付职工薪酬-失业保险”
2020-07-08 20:21:44
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你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
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