请问:过年购买的酒发放给员工,是不是这样入账:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费; 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款-某某某? 是这样做帐吗?
大萍
于2020-04-08 15:12 发布 2418次浏览
![请问:过年购买的酒发放给员工,是不是这样入账:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费; 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款-某某某? 是这样做帐吗?](https://al3.acc5.com/ead711226c0d35e4ffacebcd0bb3bd3e.jpg)
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龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2020-04-08 15:13
你好,是可以按上面的做账的啊
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您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
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你好!借:管理费用-职工福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 支付的时候借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:现金
2017-03-06 10:52:39
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你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
2020-04-12 12:05:57
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您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
2017-04-12 17:27:46
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您好,借,应付职工薪酬-职工福利费-药费,贷,其他应付款-往来单位,然后期末结转,借,管理费用-职工薪酬-福利费-药费,贷,应付职工薪酬-职工福利费-药费
2018-08-11 15:52:28
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大萍 追问
2020-04-08 15:13
龙枫老师 解答
2020-04-08 15:21