老师您好,我想问一下2月和3月的社保在3月的时候一起扣了,我2月没计提,那我在三月的时候怎么做账,分录怎么写?还有的就是二月和三月因疫情的享受的减免额,怎么写分录?
个性的石头
于2020-04-11 08:57 发布 680次浏览
- 送心意
张乐老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
2020-04-11 09:03
你好,3月扣款时,将实际扣款金额 借:成本费用——社保 其他应付款——社保个人 贷:银行存款。
减免额的处理,有两种方法。 一种是全额计提,减免的部分计营业外收入。一种是简化处理的,直接按减免后的金额计入费用。
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你好,3月扣款时,将实际扣款金额 借:成本费用——社保 其他应付款——社保个人 贷:银行存款。
减免额的处理,有两种方法。 一种是全额计提,减免的部分计营业外收入。一种是简化处理的,直接按减免后的金额计入费用。
2020-04-11 09:03:51
你之前计提单位部分,借管理费用 负数贷应付职工薪酬单位部分负数,冲掉,
2020-04-17 10:53:52
你好!免得部分不用计提了,分录不变金额按实际支付金额
2020-04-08 15:54:13
没有退回吗,这个退回吗,借应付职工薪酬 贷营业外收入,
2020-04-02 13:45:24
你好,
可以不计提
或者计提后转入营业外收入科目
如果计提
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
借:应付职工工薪酬
贷:营业外收入
2020-03-29 15:35:21
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