送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-13 09:37

你好,你图片这笔就是减免的分录

海边一粒沙 追问

2020-04-13 09:41

减免的余额怎么冲销?

小云老师 解答

2020-04-13 09:42

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—减免税额

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相关问题讨论
借方指税控盘服务费发生时,借管理费用负数借应交税费正数 贷方表示实际抵扣税的时候,贷减免税额减少了应交增值税的金额
2022-04-11 21:23:54
你好,你图片这笔就是减免的分录
2020-04-13 09:37:14
一、“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目有负数,那是做错误账了。 取得进项税发票的红字发票,是做“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目的账务处理。 二、减免税费有负数,那估计是重新减免税后,冲销导致的。
2021-01-15 17:26:56
你好,是一般纳税人单位用减免税额抵扣了增值税应纳税额?
2021-01-03 16:24:16
买税控盘的480元和税控盘年服务费280元抵税,怎么写分录??
2018-10-30 14:03:45
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