- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-15 10:49
您好
计提的时候
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
相关问题讨论
您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
这样做对吗?
2016-01-13 13:02:08
是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
蕾 追问
2020-04-15 10:53
bamboo老师 解答
2020-04-15 10:54