老师请问预提经营性奖励和奖励基金的会计分录怎 问
预提经营性奖励 计提:按预计金额,借记 “管理费用 / 销售费用等”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”。 发放:借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 预提奖励基金 计提:借记 “利润分配 - 提取奖励基金”,贷记 “盈余公积 - 奖励基金”。 使用:先借记 “盈余公积 - 奖励基金”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”,发放时借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 答
光伏商家用产出的电顶房顶租金视同销售吗,依据是 问
你好,他不需要视同销售,他就需要确认收入。因为你销售给他的店,他销售给你房租,如果金额是一样的情况下,正好就不用支付了。本来就需要支付的。 答
老师9月销售100个门*200=20000元,单价开错了,12月 问
凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是一个金额是正数,一个金额是负数而已。 答
老师,请问研发费用的福利费可以享受加计扣除? 问
企业符合条件的研发人员的职工福利费可以计入与研发活动直接相关的其他费用,并享受加计扣除优惠, 答
到期一次还本付息的一年期贷款 每个月需要计提 问
到期一次还本付息的一年期贷款,每个月是需要计提利息的。 答
未收到发票,也没有付款,但是确定之后月份会付款也会有发票的,房租和物业费怎么做账,怎么摊销
答: 借:管理费用100 贷 应付账款 100 以后来发票了 把这笔冲红 然后再根据发票做上面一笔凭证
收到半年房租费用的发票 和物业费 需要摊销吗??物业费也要摊销吗 ??? 摊销的话是计入预付账款 还是长期待摊费用?
答: 你好,是收到还是支付,支付才需要摊销,收到按期限平均确认收入就是了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预付物业费怎么做分录,后面收到这个预付的物业费发票又怎么做账,每月摊销又怎么做
答: 付款借预付账款贷银行存款,收发票,借长期待摊进项税贷预付账款,摊销借管理费用物业管理费贷长期待摊。
比如支付3个月物业10099.62,收到发票专票,(金额9527.99税额571.68)银行支付这边款,当月抵扣发票,支付物业费和摊销物业费怎么做会计分录
支付三个月的物业费用,15日转账给物业公司,借:预付账款,贷:银行存款,然后16日,收到发票,借:管理费用——物业费,贷:预付账款,这样做吗,每个月摊销的时候怎么处理会计分录呢?
预付第3季度物业费,借 预付账款-物业费 贷 银行存款 摊销时 借管理费用 -物业费 贷 预付账款-物业费 对吧,长期待摊费用是指1年以上的各项费用吗,这一科目应该怎么用
10月份支付10-12月物业费9000,未收到发票。11月份收到物业发票。请问付款时,收到票时,以及摊销时如何做会计分录
appleingo 追问
2020-04-16 16:39
陈老师 解答
2020-04-16 16:48