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甜美的保温杯
于2020-04-19 22:33 发布 2833次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-19 22:51
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
甜美的保温杯 追问
2020-04-19 22:56
跟您说的情况不一样,发票只是一部分未报账金额,且没有付款,该怎么做呢?
陈诗晗老师 解答
2020-04-19 23:08
你的固定资产有一部分是已经确定的金额,还有一部分只是说其中收到了一部分的发票,还欠了一部分的发票吗?
2020-04-19 23:09
是的
2020-04-20 08:08
那你暂时不处理,收到发票作为原始凭证,然后发票收齐再做处理。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2020-04-19 22:56
陈诗晗老师 解答
2020-04-19 23:08
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2020-04-19 23:09
陈诗晗老师 解答
2020-04-20 08:08