- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-19 22:51
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
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如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020-04-19 22:51:24

是的,分录是这样处理的
2018-10-30 09:48:34

你好 你的分录是正确的!
2021-06-07 10:54:57

借:应付账款贷:固定资产;借:固定资产,应交税费贷:应付账款
2017-03-30 11:20:57

你好,可以挂预付或应付账款,收到票挂在建工程,完工转固定资产
2017-08-18 23:27:19
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