某公司为我们的供应商,结果往来明细余额显示应收帐款-某公司为借方余额正数,以前会计做账的支付货款分录为,借:应收帐款——某公司,贷:银行存款,这种应该怎么调整过来
双双
于2020-04-21 15:31 发布 1010次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-21 15:33
想怎么调整,调整到哪个科目
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想怎么调整,调整到哪个科目
2020-04-21 15:33:28

您好!如果是同一天的,可以都不入
2018-01-05 09:09:35

一、汇出时账务处理:
借:预付账款
贷:银行存款
二、收款时
借:银行存款
贷:预付账款
2018-10-26 10:17:11

应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54

借银行 贷应付账款
2016-09-21 16:48:05
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