送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-22 13:13

有差额吗,没有就做贷其他应付款 暂估 负数,贷其他应付款 供应商

陌上花开~Miss黄 追问

2020-04-22 13:18

没有差额

陌上花开~Miss黄 追问

2020-04-22 13:19

不需要冲红原来凭证么

陌上花开~Miss黄 追问

2020-04-22 13:19

能发一下具体的会计分录吗,就举个例子

maize老师 解答

2020-04-22 13:22

借管理费用 26万贷其他应付款 暂估26万,收到发票做贷其他应付款 暂估-26万,贷其他应付款 供应商26万

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相关问题讨论
有差额吗,没有就做贷其他应付款 暂估 负数,贷其他应付款 供应商
2020-04-22 13:13:29
您好,发票来了之后,或者取出钱来的时候,借:其他应付款-暂扣的旅游经费,贷:现金或者银行存款。发票应该给个人,贵公司使用发票复印件做账即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应付款
2017-08-18 15:50:02
预付电费的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
2018-11-07 10:21:03
学员你好, 需要明确为什么开来1.1万元的发票,如果是因为提前付款给与的现金折扣,可冲减财务费用。
2019-01-22 11:59:56
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