- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-22 13:13
有差额吗,没有就做贷其他应付款 暂估 负数,贷其他应付款 供应商
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有差额吗,没有就做贷其他应付款 暂估 负数,贷其他应付款 供应商
2020-04-22 13:13:29
您好,发票来了之后,或者取出钱来的时候,借:其他应付款-暂扣的旅游经费,贷:现金或者银行存款。发票应该给个人,贵公司使用发票复印件做账即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应付款
2017-08-18 15:50:02
预付电费的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:管理费用
贷:预付账款
2018-11-07 10:21:03
学员你好,
需要明确为什么开来1.1万元的发票,如果是因为提前付款给与的现金折扣,可冲减财务费用。
2019-01-22 11:59:56
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