我公司是建筑劳务公司,个人挂靠我单位进行开票。过程是我们公司收取一定管理费替他们开票,然后劳务费转到我单位对公账上,我公司又从对公账上转给个人,账务咋处理?开票确认收入,借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费 ,收到劳务费,借:银行存款 贷:应收账款 ,劳务费转给挂靠个人怎么账务处理,求解?
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于2020-04-23 11:12 发布 1533次浏览
- 送心意
王茫茫老师
职称: 注册会计师
2020-04-23 11:15
劳务费转给挂靠企业只能按照分红的形式处理了
借:未分配利润
贷:应付股利
相关问题讨论

你好,属于承接集团的业务,需要这样做分录
2019-07-10 13:41:22

劳务费转给挂靠企业只能按照分红的形式处理了
借:未分配利润
贷:应付股利
2020-04-23 11:15:57

是的,是这样账务处理的
2020-03-18 16:31:51

是的,这些科目可以不用的
2017-04-08 09:28:57

您好
简易计税这样写分录正确的
2020-07-31 16:19:23
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???? 追问
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