- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好,发工资时扣的款,借:应付职工薪酬-工资,贷:应付职工薪酬-福利费。冲减管理费用时,借;应付职工薪酬-福利费,借;管理费用-福利费,负数。
2017-05-07 18:06:39
如果之前通过应付职工薪酬过度的红冲的时候,也需要通过这个科目。
2020-04-23 17:51:59
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
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