- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-28 09:30
借银行 贷其他业务收入,应交税费应交增值税,你支付的时候做其他业务成本 ,贷银行
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2020-04-28 09:30:23
收到3个月租金3600X3=10800,,这个款做租金收入
2017-05-11 14:02:01
可以迟几个月开票处理,如果9月开票这时就必须纳税处理
2017-09-18 17:08:52
你好,付上家的房租,
借:管理费用—房租
贷:银行存款
收到下家的房租
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-07-22 09:17:55
7月份只能计提7月份的,按月做费用
7月份,借管理费用,贷其他应付款
8月份红冲7月份借管理费用负数贷其他应付款负数
借管理费用(两个月租金),进项(发票税额)贷其他应付款
9月份支付借其他应付款贷银存(8月份其他应付款贷方)
借其他应收款贷银存,借管理费用贷其他应收款
2019-08-08 13:19:33
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