以前年度多计提了残保金,今年冲销的分录:借:以前年度损益调整 -100 贷:其他应付款 -1000; 借:以前年度损益调整 1000 贷:利润分配-未分配利润 1000,请问对吗?
娟
于2020-04-29 14:32 发布 1814次浏览
- 送心意
范莹老师
职称: 注册会计师
2020-04-29 14:34
学员您好。两个分录正确,但是也要考虑所得税影响。
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你好同学,对的,是这样做的。
2022-09-19 14:21:42
你好
具体地什么业务
2020-04-07 11:28:05
借利润分配-未分配利润,贷:其他应付款-股东
2020-04-20 11:57:58
第二个分录是借:以前年度损益调整:1000贷:利润分配-未分配利润1000第二个分录是在当月结转完损益之后做 不是,这个做完之后凭证下面做,
2020-01-06 14:05:44
你好!去年怎么做的会计分录?发票是汇算清缴钱还是汇算清缴后取的?
2019-08-05 06:08:22
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