请问老师,我们3月收到一张费用发票,然后做账了,4月对方单位说发票有问题,然后作废了,又给我们重新开了一张发票,请问我收到发票,应该怎么做会计分录
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于2020-05-06 12:03 发布 793次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,去年的分录怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
你好 那你18年怎么做分录的 做费用了吗 你挂其他应付款的
2020-05-06 17:01:23
你好,借;管理费用等科目,贷;应付账款——暂估
2020-03-18 10:41:15
借;应收账款等科目 9000 贷;主营业务收入 应交税费
应当是补做这个分录
2016-12-08 15:35:39
你好,这个具体的是什么费用的?比如办公费的
借以前年度损益调整
贷、其他应付款
借利润分配,未分配利润
贷以前年度损益调整。
2022-03-01 10:46:41
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