请问老师,我们3月收到一张费用发票,然后做账了,4月对方单位说发票有问题,然后作废了,又给我们重新开了一张发票,请问我收到发票,应该怎么做会计分录
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于2020-05-06 12:03 发布 805次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好,直接原分录红冲然后再重新开蓝字发票做分录就行了
2020-05-07 10:57:27
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预付10万时:
借:预付账款
贷:银行存款
次月办理转让相关手续完:
借:无形资产 500
贷:预付账款 10
贷:其他应付款 490
以后每期付款时再冲减其他应付款
2018-12-14 22:22:04
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你好,费用发票一般不暂估,除非是房租这类长期需要摊销的费用,其他一般是收到发票的时候再确认费用
2018-10-19 14:43:19
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借;以前年度损益调整 18000 贷;库存现金等科目
2017-01-11 15:18:14
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你好,去年的分录怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
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