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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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收入没有暂估的,根据你们实际发生申报,含税金额/(1%2B税率)*税率申报
2020-05-11 14:06:20
实交增值税=开票收入的销项税额-暂估收入的销项税额-进项税额是错的,暂估的收入是要交税的 ,在申报12月的增值税的时候要在未开具发票一栏填写,在填报1月份的报表时在未开具发票一栏填写暂估的负数,这样就冲平了
2017-06-01 11:35:06
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
你好,可以做无票收入申报,你想申报多少金额就填多少
2016-11-13 09:18:02
您好,无票收入总金额/税率*税率 进行登记销项税额
2018-12-17 13:37:28
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