送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-23 16:56

你好,年初还是一样借库存商品-暂估,贷应付账款,借主营业务成本-暂估成本,贷库存商品-暂估把这两个分录都冲掉,然后按发票再做正确的

朱红蕾 追问

2020-05-23 17:02

但是发票不是1月就来的啊,那冲掉了t3里面库存商品-暂估就为负数了,实际发票没到啊,不是发票到了才做暂估吗?,但不做次年看不到啊

小云老师 解答

2020-05-23 17:05

月初冲,月底发票还没到继续暂估

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你好,年初还是一样借库存商品-暂估,贷应付账款,借主营业务成本-暂估成本,贷库存商品-暂估把这两个分录都冲掉,然后按发票再做正确的
2020-05-23 16:56:08
是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
您好 请问发票收到了么 暂估的金额跟发票金额一致吗
2021-04-05 13:48:17
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
暂估的金额和发票的一致吗
2019-05-21 13:31:17
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