以前的账有点错误“应付账款-暂估”,“应付账款-实际”,贷方都有余额,现在付款给对方,能不能做 借:应付账款-暂估 应付账款-实际 贷:银行存款 来把它冲平?
放任
于2020-05-29 11:02 发布 1528次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-29 11:03
你好,可以,是可以的。
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你好,可以,是可以的。
2020-05-29 11:03:31
这是科目的性质决定的
2015-12-23 14:56:02
调整之前错误的分录。把营业收入调到应付账款。
2019-03-11 11:25:46
总账是根据明细账的合计数登记的。
也有根据科目汇总表登记,如果业务量较多,可以时段登记
例如1-10号 的凭证有200张, 应收账款总账,科目汇总后,写上1-200号凭证汇总,
也可以本月汇总,就摘要本月汇总就行了
2018-04-25 17:28:18
您好,A的答案是正确的。
2016-12-11 14:12:24
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2020-05-29 11:07
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2020-05-29 11:12