送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-29 11:54

你好 借 库存现金或银行存款  12850  贷 预付账款  12850

孟孟 追问

2020-05-29 11:56

哦哦,老师如果客户自己直接去交了12850,且开了客户公司的发票,我们这还怎么做分录?

答疑苏老师 解答

2020-05-29 11:58

你好 老师没明白?不是你们预付账了吗?然后实际支付了80000,剩下的客户不是退给你们了吗?同学说的自己交是什么意思?

孟孟 追问

2020-05-29 13:23

哦,老师是我没表达清楚,我知道该怎么做了,谢谢

答疑苏老师 解答

2020-05-29 13:23

不客气 祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的 做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款 然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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