请问老师,公司预付款92850,借:预付账款92850,贷:银行存款92850。实际付款80000,借:管理费用80000,贷:预付账款80000。剩余12850,是客户交款,该怎样做分录呢?
孟孟
于2020-05-29 11:53 发布 691次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-05-29 11:54
你好 借 库存现金或银行存款 12850 贷 预付账款 12850
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的
做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款
然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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