对方发过来的往来账项询证函,2019账面期末数是人家多付了款,我们年末发票没给对方开,对方暂估了材料款,现在事务所发过来对账,我是签相符,还是不符
死磕CPA
于2020-06-03 15:40 发布 1067次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 你看期间 。 你实际是相符就写相符 盖章 。 不相符 就写不符
2020-06-03 15:41:59

你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明
2021-07-02 17:08:51

你好!你外帐当借款借出去就好了。
2019-04-17 10:21:11

你好,可以是备注为往来款,这个没有什么不妥的
2019-08-29 14:40:31

您好,首先这样的做法是违背了三流合一的要求的。但是事情已经做了,也只能是冲领导的往来款了。
2020-06-28 11:24:19
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