送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-06-12 10:15

为什么是借其他应付款?我知道的等收到发票摊销 借管理费用   贷银行存款,但没收到发票也可以这样做吗?

李老师 解答

2016-06-12 09:58

先预付  借其他应付款  贷银行存款    摊销借管理费用福利费 贷银行存款

李老师 解答

2016-06-12 10:24

先预付 借其他应付款 贷银行存款 摊销借管理费用福利费 贷其他应付款   不好意思 打错了    就是用其他应付款 来做中转科目

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你好 没有发票的根据收据和付款单做费用 只是汇算调整处理即可
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你好!上个月暂估分录是怎么做的呢
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