老师,我这里2019的进项税专用发票,这个月有1021的销项专用发票。我该怎样做抵扣?先去勾选认证吗?多余的没抵扣的怎么处理呢?麻烦告知下处理步骤以及做账分录?
董大小姐~
于2020-06-08 10:15 发布 583次浏览
- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-08 10:18
您好,这个月是有1021元的销项税是吗?你是想要交一部分税还是不想交税,19年的进项税可以全部抵扣,如果进项大于销项,成为留抵税额就好
相关问题讨论

您好,这个月是有1021元的销项税是吗?你是想要交一部分税还是不想交税,19年的进项税可以全部抵扣,如果进项大于销项,成为留抵税额就好
2020-06-08 10:18:02

你好 你是哪方 是开票方吗
2019-12-30 10:14:29

你好,外账上没认证一般都不做的,预付款,借:预付账款 贷:银行存款,收到发票,借:原材料等 应交税费-进项 贷:预付账款
2016-10-25 10:13:47

这个不用进行账务处理。因为没有花钱支出。
2018-11-06 17:28:36

借:库存商品- 全额 正数 库存商品---折扣负数 贷:应付帐款票(票面价税合计)
2015-11-29 11:54:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
董大小姐~ 追问
2020-06-08 11:22
路老师 解答
2020-06-08 11:23