我司与A公司一年有2次业务,第一次今年初对方给我司多开了2万发票,导致往来账有2万的余额。下个月就要进行第二次开票。请问,对多开的2万如何处理较好?
许荣元
于2020-06-08 15:28 发布 686次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-06-08 15:29
您好,多开的2万,对应用应付账款科目核算就是了。
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您好,多开的2万,对应用应付账款科目核算就是了。
2020-06-08 15:29:57
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多付给对方钱的,现在已经不存在业务往来了,金额比较大(20万) 这个是没有发票么,那就做借以前年度损益调整 贷应付账款,不需要支付做借应付账款 贷营业外收入
2020-01-09 11:43:38
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你好,没有发票,只能是继续挂账的
2017-10-17 15:07:23
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你好,有查账的可能性的
2016-12-19 11:19:40
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不一定 比如应收财款收不回来的就要挂账 应付没有支付的也是可以 挂账的, 但是股东向企业借款年底不还的要视同 分红处理交个税。
2018-12-22 09:52:34
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许荣元 追问
2020-06-08 15:45
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2020-06-08 15:46