假设预付一季度能耗费3000元,借预付账款 3000贷银行存款3000,后又退回500、是不是做分录 借银行存款500 贷预付账款500,然后收到发票 借管理费用2500 贷预付账款2500?
Fighting
于2020-06-08 16:33 发布 686次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的
做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款
然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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