老师您好,地方3月开专票给我们,我们已经认证入账了,对方要冲红,然后五月又开一张一正,一负发票我们,怎么处理?五月申报已经认证进项税额转出了
陆
于2020-06-09 10:24 发布 627次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-09 10:26
你好,红冲了就可以了哦,蓝字分录的原分录负数红冲
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你好,红冲了就可以了哦,蓝字分录的原分录负数红冲
2020-06-09 10:26:32
你好 红字发票你做红冲处理 蓝字发票重新入账即可
2020-06-09 10:22:06
你好 ; 1. 可以开票 。但是 你医药公司要做 :借库存商品 ;进项税贷银行存款。 借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借主营要成本贷库存商品 ; 收到回扣做 收入
2022-03-29 09:46:17
同学你好
借,以前年度损益调整
贷,应交税费一应增进项税额转出
借,应交税费一应增进转出
贷,应交税费一未交增值税
借,以前年度损益调整一滞纳金
借,应交税费一未交增值税
贷,银行存款
2020-09-16 10:06:32
是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出
2018-11-22 15:42:41
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陆 追问
2020-06-09 10:30
朴老师 解答
2020-06-09 10:37