老师您好,请教下问题。四月份购买税控盘440,进项留抵6600,五月份销项8300,请问下,五月份如何具体做分录。
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于2020-06-10 13:33 发布 584次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-10 13:34
你好 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转税盘440 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一减免税额 到时 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
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你好 结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转税盘440 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一减免税额 到时 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-06-10 13:34:32
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您好!你如果没有销项,就留底。
2016-12-29 09:18:25
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税控盘不用进项税抵扣的,你认证了,先把他进项税转出,然后抵免增值税
2018-12-04 16:28:18
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您好,可以正常入:管理费用 等有销项的时候再抵扣。或者先做留底税额都是可以的
2018-11-28 14:02:36
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借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
2018-02-08 16:49:10
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