四月一号收到预付款2万,四月5号才开票4万,开票的时候应该怎么做凭证,按照一预到底的原则,应该借预付账款,贷主营业务收入和应交税费吗
陈琳
于2020-06-21 13:54 发布 1872次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-21 13:55
您好,您的一预到底是什么原则?您收款应计入预收款项,不应在预付款项核算。
相关问题讨论

借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
2020-06-23 10:59:11

您好,您的一预到底是什么原则?您收款应计入预收款项,不应在预付款项核算。
2020-06-21 13:55:59

你好!你把预付改成预收就对了
2017-10-19 20:45:27

你好,可以这样处理,也可以通过预收账款核算
2017-11-17 08:39:51

你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
陈琳 追问
2020-06-21 13:59
小林老师 解答
2020-06-21 14:01