老师,我们是销售方,上个月给开了5000的发票。借:预付账款。贷:主营业务收入,应交税费-销项税。如果这个月做了红冲。分录应该怎么做呢。是这一摸一样的分录,做红字么?
特立独行的朵朵酱
于2020-06-23 10:56 发布 907次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-23 10:59
借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
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借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
2020-06-23 10:59:11
您好,您的一预到底是什么原则?您收款应计入预收款项,不应在预付款项核算。
2020-06-21 13:55:59
你好!你把预付改成预收就对了
2017-10-19 20:45:27
你好,可以这样处理,也可以通过预收账款核算
2017-11-17 08:39:51
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
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