送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-23 10:59

借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数

特立独行的朵朵酱 追问

2020-06-23 11:24

老师,如果我们收到的红字发票进项票的话,也是第一步做一个一摸一样的分录,红字,进项税额写红字,还是进项税额转出红字呢?

maize老师 解答

2020-06-23 11:31

你这个做进项税额负数,要不做借借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出,做贷方也可以,这个你做进项税额 负数,借方也可以

特立独行的朵朵酱 追问

2020-06-23 11:34

进项税额转出的需要报税的时候填么?

maize老师 解答

2020-06-23 11:46

需要填写,这个附表2 这个进项税额转出填写,你之前蓝字认证话,这个对应红字进项税额需要转出,

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相关问题讨论
借:预付账款。负数 贷:主营业务收入,负数 应交税费-销项税。负数
2020-06-23 10:59:11
您好,您的一预到底是什么原则?您收款应计入预收款项,不应在预付款项核算。
2020-06-21 13:55:59
你好!你把预付改成预收就对了
2017-10-19 20:45:27
你好,可以这样处理,也可以通过预收账款核算
2017-11-17 08:39:51
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
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