送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-24 22:27

你好,
代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368 
支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368

上传图片  
相关问题讨论
你好, 代收客户运费: 借:银行存款368 贷:其他应付款-代收运费368 支付快递运费: 借:其他应付款-代收运费368贷:银行存款368
2020-06-24 22:27:11
你好,收到专票了,把无票费用红冲 借:其他应付款,贷:销售费用 然后根据发票做分录 借:销售费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53
你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款 借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
2017-08-13 10:14:49
嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...